КАК В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ОТРАЗИТЬ ВЫЧЕТ ПО ВОЗВРАЩЕННОМУ АВАНСУ?

Сумма НДС по возвращенному авансу отражается подрядчиком в строке 120 раздела 3 декларации по НДС. Подробнее см. в ответе на вопрос ИС 1С:ИТС.

Пролистать наверх